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科順股份:設(shè)立獨立的內(nèi)部審計部門,對公司內(nèi)部控制制度和財務(wù)信息進行檢查監(jiān)督

金融界11月2日消息,科順股份在互動平臺表示,公司專門設(shè)立獨立的內(nèi)部審計部門,對公司內(nèi)部控制制度的建立和實施、公司財務(wù)信息的真實性和完整性等情況進行檢查監(jiān)督,并獨立于財務(wù)部門,內(nèi)部審計部門對審計委員會負(fù)責(zé),向?qū)徲嬑瘑T會報告工作。主要職責(zé)包括對上市公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及對上市公司具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;對上市公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及對上市公司具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料,以及所反映的財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計,包括但不限于財務(wù)報告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報、自愿披露的預(yù)測性財務(wù)信息等;協(xié)助建立健全反舞弊機制,確定反舞弊的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容,并在內(nèi)部審計過程中關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;至少每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告一次,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

本文源自金融界AI電報

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